Paragrafen

Bedrijfsvoering

Planning & Control
In 2025 wordt de planning & controlcyclus volledig doorlopen en zullen de jaarstukken 2024, de kaderbrief, de begroting en de 1e en 2e bestuursrapportage gepubliceerd worden via de eigen website.

Interne controle
De verbijzonderde interne controle blijft zich ontwikkelen, waardoor deze zich vanaf 2025 richt op twintig verschillende processen met een materieel financieel belang. Per proces zijn de risico’s en de opzet van de beheersmaatregelen in beeld gebracht. Getoetst zal worden of deze maatregelen ook bestaan en gewerkt hebben. De toetsen worden verricht door de procesbeheerders in samenwerking met de interne auditor. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde controles, data-analyses en steekproeven. Het doel van de interne controles is dat meer inzicht wordt verkregen in ieder proces, maar ook om de analyse van de oorzaken van afwijkingen te verbeteren, evenals het borgen van de volledigheid en het aantonen van rechtmatigheid en aansluitingen.

Procesmanagement
Binnen Meierijstad is sprake van een organisatiebreed bewustzijn en onderkenning van de toegevoegde waarde van ‘procesmatig werken’. De verbeterslagen die in 2025 doorgevoerd worden betreffen het verder versnellen (meer processen optimaliseren per jaar) en professionaliseren (onder meer continu klantgericht blijven verbeteren).

Deze pagina is gebouwd op 09/19/2024 16:11:15 met de export van 09/19/2024 16:05:32